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为进一步规范本区国有企业内部审计工作,加强企业内部控制和风险管理,切实维护国家和投资者、债权人的利益,近期区国资委印发了《上海市青浦区国有企业内部审计管理暂行办法》。通过该办法的实施,为建立和完善我区国有企业内部审计监督,切实发挥内审计评价企业内部控制,参与重大控制程序的制定与修订,监督内部控制的运行,提供管理咨询等方面起到积极作用,形成企业年度财务决算审计与日常内部审计控制相结合的全面审计监督机制,增强企业防范风险的能力,确保国有企业资产的有效运营和经营目标的实现。
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